长江电力
长江电力2024-2026年度内部控制审计服务项目公告
2024-01-19

各报价人:
1.采购条件
根据有关计划安排,我单位对长江电力2024-2026年度内部控制审计服务项目进行竞争性谈判采购。本项目已具备采购条件,现发布采购公告。
2.采购范围
根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等企业内部控制规范体系的要求,拟聘请会计师事务所对公司及所属公司2024-2026年特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。主要工作内容包括编制审计工作方案,独立完成内部控制审计工作,形成内部控制审计发现问题清单,出具内部控制审计报告并按要求对外披露。
3.报价人资格要求(以下条件需同时具备)
(1)具有有效的营业执照;
(2)具有财政部门颁发的会计师事务所执业证书,已按财政部、证监会要求完成会计师事务所从事证券服务业务备案;
(3)2020年1月1日以来(以合同签订时间为准),具有作为主审所从事上市公司内部控制审计工作的业绩(提供合同或已披露的上市公司内部控制审计报告等能够体现项目业绩的证明材料);
(4)提供2021、2022年度经审计的财务报表,且无连续亏损;
(5)现场审计工作人员不得少于6人;现场审计负责人需具备CPA证书(需提供注册会计师证书年审记录)、5年及以上会计师事务所工作经验且具有国央企同类型或类似审计项目工作经验;项目组除现场审计负责人外,其他成员至少1人具备CPA证书,均需具备3年及以上工作经验。
(6)未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标的专业范围及期限内;
其他要求:采购人不接受两个或两个以上公司(企业)法人组成的联合(营)体的报价。
4.报价人征集
本次采购采用公开征集的方式确定供应商。
5.采购文件的获取
通过平台()发出电子版采购文件,不再发出纸质采购文件,采购文件发出时间以项目发布时间为准。
凡被邀请参与本项目报价的供应商报名截止时间:详见系统报名截止时间。
6.采购文件的获取
报价截止时间:以系统发布时间为准(北京时间);


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联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
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