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中国戏曲学院内部控制整改与制度建设竞争性磋商
2020-11-26

一、项目基本情况

项目编号:ZDZBCL-BJ02-2011003

项目名称:中国戏曲学院内部控制整改与制度建设

采购方式:竞争性磋商

预算金额:30.0000000 万元(人民币)

最高限价(如有):30.0000000 万元(人民币)

采购需求:

(1)中国戏曲学院2019年内部控制整改:开展2019年内部控制审计问题整改。针对2019年学院开展的内部控制审计报告意见,就审计报告揭示的学院单位层面和业务层面的内部控制审计问题或内部控制缺陷提出整改建议,提出健全优化内部控制制度建议并督促执行,推动改善管理。

(2)内控风险评估审计:推进2019年内部控制审计问题整改的同时,坚持问题导向和目标导向,开展内部控制风险评估审计。注重揭示组织运行、事业发展中的薄弱环节和重大缺陷,重点关注审计披露问题所蕴含的风险,及时发现苗头性、倾向性、潜在性问题,提前作出预警,提出有效的预防和解决对策。

(3)制度建设:结合法规和要求,梳理、研究审计处开展内控监督的现有的审计制度缺陷和改进建议。数量:1项。

合同履行期限:合同签订之日起至合同义务履行完毕。

本项目( 不接受  )联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求:财政部门颁发的准予执行注册会计师法定业务《会计师事务所执业证书》。

三、获取采购文件

时间:2020年11月27日  至 2020年12月03日,每天上午9:30至11:30,下午13:30至16:00。(北京时间,法定节假日除外


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联系人:陈经理
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