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洪雅宏晟投资集团有限公司审计服务采购项目竞争性磋商
2020-12-29

一、项目基本情况

项目编号:ZJ2020-MSHY1229

项目名称:洪雅宏晟投资集团有限公司审计服务采购项目

采购方式:竞争性磋商

预算金额:70.0000000 万元(人民币)

最高限价(如有):70.0000000 万元(人民币)

采购需求:

  • 项目内容及要求

1.供应商按照业务约定书确定的审计范围,对集团本部及下属子公司等的2018-2020年财务报表进行审计。通过审计,对公司的年度财务报表是否按照《企业会计准则》和相关会计制度规定编制,是否在所有重大方面公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量等发表意见,按照有关规定出具合并年度财务报表审计报告。

2.根据审计过程中发现的财务管理中存在的问题,提出改进或加强管理的管理建议意见,提交管理建议书。

3.负责审计资料的收集、整理、归档和保管工作,在全面完成受托工作后,应及时整理项目工作底稿、取证记录、会议纪要、往来联系函等资料,根据资料存档要求配合使用单位做好归档工作,确保资料的收集完整、整理规范、归档及时、保管安全。

4.委托的其它事项。

三、供应商最后提交的审计报告数量和形式

(一)纸质审计报告

 1、集团公司合并(含母公司)《年度财务报表审计报告》(含4张主表和附注)三份。母公司报告需单独出具一份.

 2、管理建议书2份。

(二)电子文档资料

1、集团公司合并(含母公司)《年度财务报表审计报告》PDF格式电子文档。母公司报告电子文档一份。

    2、管理建议书PDF格式电子文档。

四、其他要求

1.服务承诺:审计人员进场后须作出保密承诺、廉洁承诺。

2.供应商应指派1名副主任及以上会计师作为本项目负责人,项目负责人应具有中国注册会计师执业资格证书,有丰富的财务年度报告审计经验、较强的协调沟通能力、文字处理能力和工作责任心。本审计项目负责人必须全程参与审计工作。

3.供应商派出的所有参与本项目的审计人员应严守职业道德,遵守审计工作纪律,并具有相应的工作胜任能力。具体审计项目的参与审计人员原则上固定不变。采购人对各供应商指派的履职差或不能胜任工作的参与审计人员,有权要求更换,直至合适为止。

4.供应商按照中国注册会计师审计准则规定的格式和类型出具审计报告,并根据审计中发现的问题出具管理建议书。

5.审计报告须内容详实、实事求是、客观公正。审计报告初稿完成后,采购人有权对审计报告中的数据、审计意见、审计过程中发现的问题提出修改意见,若采购人认为审计报告中存在问题,可要求重新核实修正。

合同履行期限:服务期限:自签订合同之日起60日。

本项目( 不接受  )联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

无。

3.本项目的特定资格要求: 1、具有独立承担民事责任的能力; 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 6、法律、行政法规规定的其他条件。 7、供应商具有行政主管部门颁发的有效期内的会计师事务所资质证书,且须具备证券从业资格。(二)其他要求:1、参加本项目采购活动的投标人、法定代表人/主要负责人在前3年内不得具有行贿犯罪记录(可以在投标文件中进行承诺,中标后提交中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn)上查询的行贿犯罪记录查询结果给采购人);2、本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间:2020年12月30日  至 2021年01月06日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外


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