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内审咨询及审计费和会计系统维护审计服务采购项目公开招标公告
2021-02-23

一、项目基本情况

项目编号:PXM2021_124202_000130-JH001-XM001

项目名称:内审咨询及审计费和会计系统维护审计服务采购项目

预算金额:92.7 万元(人民币)

采购需求:

分包号

采购需求

分包预算金额(万元)

第一包

内审咨询及审计费

81.9

第二包

会计系统维护

10.8

注:“包”为最小的投标单位,投标人可以投一包,也可以投多包,但不得仅对一个分包内部分品种进行投标。

合同履行期限:自合同签订之日至乙方按照甲方要求完成全部合同义务之日止。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求:

3.1具有行业主管部门颁发的有效的《会计师事务所执业证书》及工程造价咨询企业乙级(含)以上资质。(仅适用于第一包)

三、获取招标文件

时间:2021-02-23 至 2021-03-02 ,每天上午09:00至12:00,下午12:00至17:00(北京时间,法定节假日除外


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联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
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