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广东电网有限责任公司审计中心2018年第二批中介类采购项目(基于Echart及VUE技术架构的审计项目及资源分布监控构建等4个标的)采购项目招标公告
2018-09-20
广东电网有限责任公司审计中心2018年第二批中介类采购项目(基于EchartVUE技术架构的审计项目及资源分布监控构建等4个标的)采购项目(采购编号:0006200000047332
采购公告
根据实际工作需要,现拟组织开展广东电网有限责任公司审计中心2018年第二批中介类采购项目(基于Echart及VUE技术架构的审计项目及资源分布监控构建等4个标的)采购工作,公告符合条件的供应商就此项目进行报价响应。对此项目有意向的供应商请按照本公告的要求的时间和办理方式获取采购文件参加报价。
详细内容如下:
一、项目概况
1. 项目名称:广东电网有限责任公司审计中心2018年第二批中介类采购项目(基于Echart及VUE技术架构的审计项目及资源分布监控构建等4个标的)
2. 采购内容:
1)       标的1基于Echart及VUE技术架构的审计项目及资源分布监控构建
① 概述:基于Echart及VUE技术架构的审计项目及资源分布监控构建项目是基于Echart的图形可视化技术和VUE前端架构,实现审计项目的资源分布、项目分布、实施进度以及成果展示功能,开展审计项目全过程线上监控应用。
② 采购内容:
a.        项目分布情况:根据项目信息数据,从时间维度、地理维度、项目类别等维度监控项目分布以及人员分布情况。
b.       项目实施进度及成果监控:对项目的实施进度,以及对审计项目的报告数量、发现问题、问题金额等维度进行分析比较。
2)       标的2审计报告的问题结构化整理
① 概述:本项目对2012年至2017年所有的审计报告分别按年份、责任单位、责任部门、审计项目名称、问题类型、问题领域、问题描述、问题涉及金额、整改建议等维度进行结构化,为数据分析建模工作做好数据清洗工作。
② 采购内容:
a.        审计报告结构化,构建台账数据库。将word版本的审计报告,从审计项目名称、被审计单位,问题定性、问题描述、问题涉及金额,年份、项目类别等维度,梳理成结构化的数据。将梳理成果整体入库,形成问题台账数据库。
b.       审计台账查询功能。开发线上历史问题台账查询功能,实现审计台账的自定义查询。
3)       标的3固定资产领域内部控制审计评价流程标准化
① 概述:本项目希望借助内内部控制审计评价为切入点,结合公司固定资产领域现行面临的高风险点,快速定位制度、流程、内部控制层面的缺陷,促进审计成果落地应用,并实现内审工作标准化。
② 采购内容:
a.        诊断分析。紧密结合《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》(国资委令第37号)提出的追责情形,及结合过往审计项目的审计发现,以管制类业务固定资产流程为重点,开展本次内控审计标准化建设工作,明确了相关追责情形及风险,以及公司需尽快排除所述负面情形二需要提升的内控环节及制度建设,降低领导干部履责风险。
b.       实施审计。围绕试点流程,确定审计重点和审计程序;并根据投资项目规模、增速、过往审计发现等多个维度综合评价选择,选择1个具有代表性的进点地市开展现场审计工作。从发现问题追溯制度和流程上的控制缺陷,提出缺陷整改和管理提升建议。
c.        制度修订。根据审计发现问题和流程缺陷,主要检查目前管理制度的全面性和可行性,提出管理制度的增、删、改建议,并落实负责部门和形成时间表。对于重大风险,在集团形成日常检查标准,从单个供电局的审计发现推广到全省自查和提升行动。
d.       审计框架标准化。根据审计项目发现的代表性问题,抓住问题本质和总结问题共性,反向修订审计重点和审计程序,完善审计框架成为经过实践检验的可执行的基础性审计工具。
e.        编制审计指引。在标准化审计框架基础上,按照审计指引标准化文档进行整理,明确审计目标、原则、对象、重点、成果应用、审计模板等,编制专项审计的审计指引,提高审计工作标准化、规范化程度,也为未来审计信息化积累审计数据库。
4)       标的4内部审计机构外部质量评估预评估项目
① 概述:以《中国内部审计准则》和《内部审计质量评估》有关法规、办法和手册为标准,评估审计中心当前内部审计体系运作情况,出具预评估报告提出改进建议;在中国内部审计协会对中心开展正式评估时,作为前期参与公司内部审计体系评估的专家,协助与协会评估组进行沟通交流,支持正式评估完成。
② 采购内容:
a.        开展内部审计体系质量快速评估;确认各项基础性工作的改进和落实情况;
b.       出具与预评估报告,提出改进建议;
c.        在中国内部审计协会对中心开展正式质量评估时,提供支持。
3. 采购人:广东电网有限责任公司审计中心
4. 采购模式:公开竞争性谈判
5. 资金来源:其他
6. 资金落实情况:已落实

8. 项目类别:服务
二、采购内容
1.标的清单及分包情况如下:
序号标的概算金额(万元)标包号标包金额(万元)工期最高限价(万元)是否特殊包采购文件收取费用(元)
1基于Echart及VUE技术架构的审计项目及资源分布监控构建25125合同签订之日起到2018年12月,具体时间以签订的合同为准。25100
2审计报告的问题结构化整理22122合同签订之日起到2018年12月,具体时间以签订的合同为准。22100
3固定资产领域内部控制审计评价流程标准化30130合同签订之日起到2018年12月31日,具体时间以签订的合同为准。30100
4内部审计机构外部质量评估预评估40140合同签订之日起到2018年12月,具体时间以签订的合同为准。40100
2、适用范围:/
三、供应商资质要求
通用资格要求
序号内容
1中华人民共和国境内依法注册成立的,具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力;具有营业执照且年审合格;
2投标单位应在南方电网公司上办理完成供应商登记备案。
3在经营活动中无重大违法记录,在中国南方电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的处罚;
4必须具备有效期内的营业执照、组织机构代码证、税务登记证。
5具有优良的信誉和健全的财务会计制度,近三年内(注:  近三年指从 2015 年 1 月 1 日起到开标之日止)未受过 法律、行政及行业处罚。
6负责人为同一个人的两个及两个以上咨询机构,不得同时参加同一标包的投标;
7不接受联合体投标。
 
专用资格要求
序号内容关联标的/标包
1投标方须具有计算机信息系统集成资质或信息系统集成及服务资质  或通信信息网络系统集成资质标的1基于Echart及VUE技术架构的审计项目及资源分布监控构建;标的2审计报告的问题结构化整理
2近三年内有为境内企业提供审计服务、风险管理、内控评价相关的审计服务业绩标的3固定资产领域内部控制审计评价流程标准化,标的4内部审计机构外部质量评估预评估
四、获取采购文件信息
4.1采购文件获取流程
本项目采购人通过南方电网公司实施电子化招标投标。凡有意参加者,请于2018年09月20日09时00分00秒至2018年09月25日17时00分00秒进行采购文件购买(过期无法购买),购买成功后可在响应文件递交截止时间前下载电子版采购文件。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:陈经理
手机:13611390867
电话:010-89940160
邮箱:kefu@dljczb.com
QQ:2830892928
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